老师好,我们公司是开KTV的,请问需要申报文化事业建 问
您好,要的,计税依据就是你们的收入 答
4月份开错了发票,增项税3个点。什么时候红冲不要 问
4月红冲就不需要交销项税,小规模在6月前红冲 答
老师,请问是不是只要调上一年的在账不管是不是不 问
不是哈,涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
老师,企业私车公用可以写个租赁协议,约定好给个人 问
你好,不可以的,没发票不可以报销费用得 答
老师,你好!请问公司取得的加油卡充值发票能正常报 问
可以报销的,不能的抵扣 答

本月销售,对方未要发票,已按无票收入报税,但后期对方要求开票,那无票收入时分录是怎么样,开票时又怎样,所得税和增值税分录是怎么样
答: 借:应收账款贷:主营业务收入--未开票收入;开票时;借:主营业务收入-未开票收入贷:主营业务收入-开票收入
缴纳季报的税(增值税,所得税)怎么做分录啊
答: 借:应交税费-未交增值税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
销售10万,增值税率9个点,计提增值税,,附加税,个税,印花税,企业所得税的分录,还有取得进项发票的分录应该怎么做?
答: 借:应收账款 贷:营业收入 10 应交税费-增值税-销 0.9 进项 借:营业成本等 应交税费-增值税-进 贷:银行存款等 借:应交税费-转出未交增值税,销-进 贷:应交税费-未交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-各明细科目 借:所得税费用 贷:应交所得税


梦怡 追问
2017-03-13 14:13
袁老师 解答
2017-03-13 13:32
袁老师 解答
2017-03-13 14:04
袁老师 解答
2017-03-13 14:14