送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-11 19:09

老师,这笔进账是购买税友报税软件的专票,计入的时候是否可以写成 
 借 管理费用 借 应交税费 应交增值税 进账 
 贷银行存款 然后做上面的转出?

二十四 追问

2017-03-11 19:24

哦哦,这样啊,谢谢老师指导。

王雁鸣老师 解答

2017-03-11 19:02

您好,可以的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-11 19:17

您好,可以的。 其实既然不能抵扣了,可以直接全额记入管理费用就行了,不用再做那个进项和进项转出也可以的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-11 19:29

您好,不客气。

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
应交税费-贷认证 应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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