12月的发票一月认证的,仅仅是认证的专票,一月没有做进项信息采集,也没有做进报表,现在这笔进账增值税报表里填不了,因为跨月不能抵扣,可不可以做这样的分录,借 应交税费 应交增值税 进账税额 贷 应交税费 待抵扣进项税额借 应交税费 待抵扣进项税额贷 应交税费进账转出
二十四
于2017-03-11 18:59 发布 1186次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-11 19:09
老师,这笔进账是购买税友报税软件的专票,计入的时候是否可以写成
借 管理费用 借 应交税费 应交增值税 进账
贷银行存款 然后做上面的转出?
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37

应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36

你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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二十四 追问
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