老师,我们是旅行社一般纳税人,差额纳税,上个月开了两张现代服务的专票,一张旅游服务专票差额开具的,然后这个月申报表一的时候,因为我们上个月有留抵,所以那个第12列成本扣除那里我收入33万多,我在这里也填33万多,但全申报不成功,说我这列填报异常,这是什么原因导致的?

曾经的哑铃
于2022-02-09 15:58 发布 517次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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2023-03-30 09:37:26
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2023-10-08 20:31:02
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2022-01-05 15:59:44
附表也在免税销售货物里面,你看一下你有增值税货物的税种认定吗?
2023-04-09 11:42:24
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