送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-08 17:02

找出来,是成本多做了,那么是不是下面的调整方法 
借 银行存款 
贷 主营业务成本

宋生老师 解答

2017-03-08 17:00

您好!你要一笔一笔核对,看哪个错了或者漏了,然后再调整。

宋生老师 解答

2017-03-08 17:04

您好!你做多的那个分录,把多做的金额用负数冲减就可以了。

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相关问题讨论
你好,这个要看是哪里错了才能调整。
2024-01-04 16:46:22
你好;  你录入期初建账的时候 录入的数据不对吗  
2023-03-29 14:14:30
1.银行收企业未收 会计分录 借: 银行存款 贷:其他应收款---银行未达账项 2.银行付企业未付 借:其他应收款---银行未达账项 贷:银行存款 3.企业收银行未收 借:其他应收款--银行未达账项 贷:银行存款 4.企业付银行未付 借:银行存款 贷:其他应收款--银行未达账项 企业的银行日记账表的余额 银行的银行日记账表的余额 加 :银行已收,企业未收 加:企业已收,银行未收 减:银行已付,企业未付 减:企业已付,银行
2022-01-21 20:52:42
您好!过会晚点给您过程哦
2022-01-02 10:55:36
语音回放已生成,点击播放获取回复内容!
2024-07-10 10:53:22
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