送心意

玲老师

职称会计师

2022-01-21 09:52

你好借应付职工薪酬
贷银行等 

曾经的太阳 追问

2022-01-21 09:55

先买了直接从银行帐上扣除,发票还没到怎么做账,发票到了怎么做

玲老师 解答

2022-01-21 10:01

你好 红冲无票的分录 ,按发票入账 

曾经的太阳 追问

2022-01-21 10:03

这样做吗借管理费-福利费销售费-福利费贷应付职工薪酬福利费支付的时候借应付职工薪酬-福利费贷银行存款是这样吗

玲老师 解答

2022-01-21 10:11

是这样分录 是正确的 

曾经的太阳 追问

2022-01-21 10:12

那后续我收到发票还要红冲分录,在重做吗

玲老师 解答

2022-01-21 10:19

你好 原来没有发票  做上面分录  取得发票时红冲上面分录 或者贴上面分录 后面 

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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