送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-08 13:52

老师,我是刚接触一般纳税人公司的业务,去年12月份的进项发票在今年2月份做了认证,发票金额9887,税 额725,我2月份财务该如何处理?会计分录?

静心 追问

2017-03-08 14:02

老师我有点理解不了,为什么是预付账款?是这种情况:我公司在去年12月份至今年2月份交的房租物业水电费,钱都已经银行支付了,对方开的是专票,这3张发票的抵扣联在2月份做了认证,2月份没有销项税额,2月份的账务上如何处理?

袁老师 解答

2017-03-08 13:52

你的问题是什么

袁老师 解答

2017-03-08 13:55

如果去年木有做账,今年借:原材料,应交税费,贷:预付账款

袁老师 解答

2017-03-08 14:04

哦,不好意思,是应付账款  借:管理费用,应交税费,贷:银行存款,

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