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冰百合
于2017-03-08 09:57 发布 1016次浏览
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2017-03-08 10:16
那之前的会计已经做了 借:其他应收款-认缴资本,贷:实收资本 这张凭证什么办?我该什么处理?
冰百合 追问
2017-03-08 10:17
那什么时候才能抵销这个其他应收款-认缴资本呢?
罗老师 解答
2017-03-08 10:09
认缴不用记账,实际缴纳才记账的
那就放到那里吧,
2017-03-08 10:19
收到的时候 借 银行存款 贷 其他应收款-认缴资本
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罗老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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冰百合 追问
2017-03-08 10:17
罗老师 解答
2017-03-08 10:09
罗老师 解答
2017-03-08 10:16
罗老师 解答
2017-03-08 10:19