送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-07 19:39

购买土地建厂房,取得发票,也做成借固定资产贷银行存款,需要调帐吗

阿黎 追问

2017-03-07 19:47

也是冲红吗,还是借无形资产贷固定资产。税控开始没发票,后来才有发票,那要怎样处理

王雁鸣老师 解答

2017-03-07 19:36

您好,如果没收到发票,也可以的,如果收到发票了,就不行了,需要调账的,调账时,先全额红冲前面的凭证,再做分录,借:管理费用-办公费用等科目,贷:银行存款。税务局备案后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用等科目,负数。

王雁鸣老师 解答

2017-03-07 19:44

您好,最好调整到无形资产。

王雁鸣老师 解答

2017-03-07 19:55

您好,也是红冲,不要直接借无形资产贷固定资产。后来才有发票,分录,借:管理费用-办公费用等科目,贷:其他应付款。税务局备案后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用等科目,负数。

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您好,如果没收到发票,也可以的,如果收到发票了,就不行了,需要调账的,调账时,先全额红冲前面的凭证,再做分录,借:管理费用-办公费用等科目,贷:银行存款。税务局备案后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用等科目,负数。
2017-03-07 19:36:05
你好,其他应付款借方余额,你可以录入到其他应付款贷方余额负数  
2021-04-01 15:19:06
同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02
你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41
你好 可以 , 借其他应付款收款人名,贷记银行存款公户。
2021-10-08 14:13:23
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