送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-18 14:28

你好,四到十月份你账上是怎么做的?

个性的豌豆 追问

2022-01-18 14:50

老师,之前都是每月正常计提

郭老师 解答

2022-01-18 14:52

借管理费用贷其他应付款做的是这个吗?如果是的话,借其他应付款贷,银行存款做这个,然后之前的红冲借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。

个性的豌豆 追问

2022-01-18 14:55

是的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-18 14:56

不用客气,工作愉快。

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这个按年摊销就可以
2023-08-02 10:06:36
同学,你好 借:管理费用-租赁费 贷:银行存款
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你好,根据使用部门,你是需要摊销是吧?借管理费用,贷长期待摊费用
2023-08-31 16:12:07
同学你好 这个需要的
2022-06-15 10:55:28
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2021-08-18 09:21:38
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