送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-15 20:37

您好,借应交税费应交增值税14955.75
贷应付账款14955.75,借应付账款13贷银行存款

eegm58 追问

2022-01-15 20:44

老师,预付款后收到设备,固定资产是暂估入账?

小林老师 解答

2022-01-15 20:46

您好,是的,您的操作是最正规的

eegm58 追问

2022-01-15 20:55

老师我有点蒙,你能帮列下分录

小林老师 解答

2022-01-15 21:06

您好,正确分录收发票是借固定资产-30/1.13贷应付账款暂估。再借固定资产30/1.13应交税费14955.75应付账款115044.25贷应付账款

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