小规模申报增值税,提交的时候显示税率不符,应按开票金额的2%减免。这个接下来如何申报啊,还是不管他啊。因为我还有未开发票收入,一起是十多万,都填到免税那里了
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于2022-01-15 15:35 发布 946次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2022-01-15 15:36
你好!你们季度超过45万元了吗?没有的话不用管直接申报就可以
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你好,填写在相关收入行次
你可以填写在未达起征点栏次
2016-06-27 12:57:15

填写不含税的销售额,
2019-07-08 16:15:40

你好,同学,你季度有没有超过30万?
2021-04-16 09:22:35

应填写在“本期免税销售额”列,“本期免税销售额”是指当期经营活动实现的课征税项目免税销售金额,其中包括未开发票的未实际发生销售金额。本期免税销售金额以税收局核定为准,未实际发生销售金额,如缴纳增值税完毕,可以作为申报时期未开发票金额,这些未开发票金额应该填入“本期免税销售额”列,不属于本期应税销售额。
拓展知识:企业一般都要根据实际情况正确确定增值税报表中的税基、应纳税额等,尤其未开发票金额,不仅要正确填写,还要防范各种偷税行为。企业还要严格履行资料报送工作,尤其需要重点认真填写税务申报表,全面准确报送相关资料,保证报表真实性。
2023-03-02 12:55:00

这个是四舍五入的原因产生的,你要是申报改不了就这么申报没啥大问题,原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
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2022-01-16 00:37
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2022-01-16 08:53