送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-12 15:48

同学你好
都有发票吗

魏玉蓉 追问

2022-01-12 15:53

都是没有发票的

朴老师 解答

2022-01-12 15:57

同学你好
没有发票没法税前扣除
你们的收入没有发票可以做无票收入

魏玉蓉 追问

2022-01-12 16:02

这个钱,相当于是帮忙发件网点代收的

魏玉蓉 追问

2022-01-12 16:03

也不算是我们的收入,只是帮忙代收,后期还是从另一个制单系统,返还到发件网点

魏玉蓉 追问

2022-01-12 16:08

但是公户进了这笔钱了,我这边不知道怎么入账

朴老师 解答

2022-01-12 16:16

那你们做代收代付的就行了

魏玉蓉 追问

2022-01-12 16:20

那么分录怎么写?

朴老师 解答

2022-01-12 16:29

借银行

贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

魏玉蓉 追问

2022-01-12 16:31

还有就是,未开发票收入的分录怎么写?怎么入账

朴老师 解答

2022-01-12 16:32

借银行
贷主营业务收入
贷销项

魏玉蓉 追问

2022-01-12 16:38

这个不开发票,销项税也是正常申报吗?会计凭证后面就什么都不附吗?

朴老师 解答

2022-01-12 16:47

同学你好
对的
也是正常申报的

魏玉蓉 追问

2022-01-12 16:48

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2022-01-12 16:54

同学你好
满意请给五星好评,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...