老师,昨天刚入职新公司,我看他们没有设预收预付,应收应付也是混用,这样可以吗

甄彦伟
于2022-01-11 07:34 发布 1041次浏览

- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-11 07:35
如果没有设置预收预付的话,可以用应收应付。
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您好,是这样的,就是说,应收的话,他的负数,是正常转到预收的,然后应收预收重分类,应付预付重分类,这俩
2023-11-12 19:27:04
你好,应收负数应当计入预收,应付负数应当计入预付才是的
2018-10-23 16:04:03
预收与预付少的可以只用应收应付,预收与应收是相对客户,预付与应付是对供应商
2016-12-06 16:46:18
预收
2015-11-08 12:51:46
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2021-12-13 16:54:55
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