老师好,又一笔往来开始做的时候是:银行存款:24940000贷:其他应付款:24940000其中这次款扣了购买的业务委托书工本手续费29.5元,分录做成:借财务费用~手续费29.5贷:贷银行存款:29.5 转回去时:借其他应付款:24939970.5 贷:银行存款:24939970.5 本来要退回24940000元,中间差的29.5不用给他了,分录是不是这样写:借其他应付款29.5 贷:财务费用~手续费29.5冲减其他应付款的差额
陈爱娟
于2022-01-09 14:59 发布 1256次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
2022-01-09 15:03
同学,你好
这样处理是可以的
我个人认为这29.5是对方送你的
借其他应付款29.5
贷营业外收入29.5
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。借以前年度损益调整贷其他应付款。
2022-08-19 18:26:27
同学,你好
这样处理是可以的
我个人认为这29.5是对方送你的
借其他应付款29.5
贷营业外收入29.5
2022-01-09 15:03:01
写第一个吧,挂一个科目即可
2017-07-06 18:29:12
内帐你计入财务费用没问题的,只是外帐要放其他应付款,因为你没发票
2015-12-02 18:06:26
你好,财务费用手续费里面就可以了。
2022-08-23 15:36:50
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