送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-02 14:57

我单位是内账,要付给业务员业务提成,但我们是压两个月付一个月的,在付费用时走销售费用,那我在计提时怎么做账,贷方是其他应付款-业务员

自由自在 追问

2017-03-02 15:00

我计提时可以走其他应付款-计提费用,支付时借销售费用,贷方银行,借其他应付款-业务员  贷其他应付款-计提费用吗

袁老师 解答

2017-03-02 13:55

没有这个科目,有预付账款,资产类的

袁老师 解答

2017-03-02 14:59

可以先不做账

袁老师 解答

2017-03-02 15:01

可以

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