送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-02 14:57

我单位是内账,要付给业务员业务提成,但我们是压两个月付一个月的,在付费用时走销售费用,那我在计提时怎么做账,贷方是其他应付款-业务员

自由自在 追问

2017-03-02 15:00

我计提时可以走其他应付款-计提费用,支付时借销售费用,贷方银行,借其他应付款-业务员  贷其他应付款-计提费用吗

袁老师 解答

2017-03-02 13:55

没有这个科目,有预付账款,资产类的

袁老师 解答

2017-03-02 14:59

可以先不做账

袁老师 解答

2017-03-02 15:01

可以

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相关问题讨论
没有这个科目,有预付账款,资产类的
2017-03-02 13:55:39
它们是同一类资产,都可以用来支付货币负债。预付账款是你预付给供应商的金额,而科目性质是指资产负债表中的一种可供银行作为抵押贷款的财产。
2023-03-10 12:40:46
您好,没有发票的业务是要作为无票收入支出入账的。 预提费用虽然已经取消了,但是一年内可以冲平的话,也是可以使用的。如果不愿意使用的话,可以使用其他应付款科目核算。
2021-04-23 17:31:41
您好 预收账款和其他应付账款属于负债性质的科目
2020-09-08 15:37:33
预付的话 是通过预付账款 核算的哦
2020-07-27 17:01:39
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