送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-07 18:42

借管理费用福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷。

郭老师 解答

2022-01-07 18:42

正常做账,但是不允许抵扣所得税。

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相关问题讨论
借管理费用福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷。
2022-01-07 18:42:13
您好,您的发票金额按折扣后1700还是2000?
2023-06-04 07:07:33
你好,做你之前计入费用的相反分录
2018-11-21 10:08:06
你好,建议分开做,这样将来便于核对;如果做到一张凭证上,按两张发票总额计入相关费用就可以
2020-06-19 13:10:51
内账按实际做,借银行 贷其他业务收入,
2021-04-05 15:38:25
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