上午问过的问题出了点意外,上月在开票系统中提了个红字发票信息表,但是供应商是今天才开的红字发票,那这个月报税要转出进项税吗?要怎么处理
丫头
于2017-03-01 16:24 发布 879次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-01 16:41
报2月份税的时候要做转出吗?还是3月份报税的时候转出,在做相关账务处理,我是2月份提的红字信息表,他们3月1号才开的票,另外账务处理这样做可以吗?借:应交税费--应交增值税_进项税 贷:应交税费--应交增值税_进项税额转出
相关问题讨论

您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

你好!这个具体的操作需要咨询当地税局,因为每个地方的要求不同。一般的处理方法有2种,1、继续开具,开具后作废,然后重新申请。2、把错误的申请表退回,并重新申请。看你那边税局要求用哪一种。
2017-03-28 11:45:11

就是在这个月开红字发票
2023-08-11 11:37:09

前面没有税收编码么,现在需要有税收编码才可以
2019-06-18 16:09:02

做进项税转出吧,借:主营业务成本,贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2017-03-01 16:37:07
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袁老师 解答
2017-03-01 16:37
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2017-03-01 16:43