上午问过的问题出了点意外,上月在开票系统中提了个红字发票信息表,但是供应商是今天才开的红字发票,那这个月报税要转出进项税吗?要怎么处理
丫头
于2017-03-01 16:24 发布 866次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-01 16:41
报2月份税的时候要做转出吗?还是3月份报税的时候转出,在做相关账务处理,我是2月份提的红字信息表,他们3月1号才开的票,另外账务处理这样做可以吗?借:应交税费--应交增值税_进项税 贷:应交税费--应交增值税_进项税额转出
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您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55

就是在这个月开红字发票
2023-08-11 11:37:09

你好应该是你电脑的问题,嗯,然后你可以多导多操作一次。你电脑上下载一个诺言,可以联系客服给你远程操作。
2022-03-25 16:25:33

不可能的呀,正常这里的这个速率数据应该是一致的。就即便你之前开错了这个信息表,他也不可能是会有差额的呀。
2021-01-30 12:26:05

你好!这个具体的操作需要咨询当地税局,因为每个地方的要求不同。一般的处理方法有2种,1、继续开具,开具后作废,然后重新申请。2、把错误的申请表退回,并重新申请。看你那边税局要求用哪一种。
2017-03-28 11:45:11
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袁老师 解答
2017-03-01 16:37
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2017-03-01 16:43