有个问题,一月份凭证和报表上销项税额和收入少记了4分钱,导致账面一月应交增值税是6733.03 但实际应该交6733.07,申报的税额和上交的税额都是对的,现在是凭证和报表不对,应该如何调过来
晴雨
于2017-03-01 12:34 发布 644次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-01 12:44
老师,收入呢,也少记了4分啊
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

你看一下图片吧,同学
2019-08-05 11:30:40

你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20

你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35

你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
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袁老师 解答
2017-03-01 12:41
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2017-03-01 12:46