- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-01 10:45
给外单位的直接借:销售费用贷银行存款,需要发票来做账,给业务员的直接做工资里面吗
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2017-03-01 10:29:51

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2022-04-07 10:48:31

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资522.3,
借应付职工薪酬工资
贷、其他应收款、个人负担的社保522.3
2025-04-28 21:10:04

你好 是后期都不会发的话 需要将之前计提的工资分录给红冲掉。
2019-04-02 14:26:53

你好,按实际发的做账就行了
2020-04-08 15:40:41
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邹老师 解答
2017-03-01 10:29
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