预付款已经收到对方开来的发票,当时付款的时候做的借:预付 ,贷:银行,如果当月发票认证的话就做借:***,应交税费-应交增值税进项,贷:预付,是这个样子吗
懵懂的高山
于2017-03-01 09:57 发布 823次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-03-01 10:04
如果当月不认证的话怎么做
相关问题讨论

对的,分录就是这么做的。
2021-07-29 21:06:19

借:库存商品,
应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
贷:银行存款
认证 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2017-10-25 10:10:25

你好,计入应交税金—应交增值税—待抵扣增值税
2019-08-27 11:46:37

你好, 月底时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额这个不需要,只要认证的时候把应交税费-应交增值税-待认证进项税额转到借应交税费-应交增值税-进项税额
2019-08-27 15:29:31

发票认证 凭证后面需要附凭证
没有认证借:费用或者成本 应交税费-待认证进项税额 贷:银行等
认证后借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2018-10-24 09:50:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
笑笑老师 解答
2017-03-01 10:01
笑笑老师 解答
2017-03-01 10:06