2.丙公司为增值税一般纳税人,因遭台风袭击而毁损一座仓库,该仓库原价3 000 000元,已计提折旧1 100 000元,未计提减值准备;其残料估计价值20 000元,残料已办理入库。发生清理费用并取得增值税专用发票,注明的装卸费为10 000元,增值税税额为900元,以银行存款支付。经保险公司核定应赔偿损失1 200 000元,增值税税额为0元,款项已存入银行。要求:编制丙公司如下业务会计分录: (1)将毁损的仓库转入清理时 (2)残料入库时 (3)支付清理费用时 (4)确定应由保险公司理赔的损失时 (5)结转毁损固定资产发生的损失时

激情的爆米花
于2022-01-02 20:01 发布 4716次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
2022-01-02 20:11
学员你好,分录如下
借:固定资产清理3000000-1100000=1900000
累计折旧1100000
贷:固定资产3000000
相关问题讨论
您好
1.2月28日,购入一台不需要安装的M设备,支付设备价款122万元,增值税税额为15.86万元。另支付设备运输费3万元,增值税税额为0.27万元,已取得购入设备及运输费的增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。当日,M设备交由行政管理部门使用,预计使用寿命为5年,预计净残值率为4%,采用年数总和法计提折旧。
借;固定资产 122%2B3=125
借:应交税费-应交增值税-进项税额 15.86%2B0.27=16.13
贷:银行存款 125%2B16.13=141.13
每月计提折旧金额125*(1-0.04)*5/15/12=3.33
2.10月31日,对M设备进行日常修理,从仓库领用维修材料0.5万元,另支付修理费2万元,增值税专用发票上注明的增值税税额为0.26万元,全部款项以银行存款支付。
借:管理费用 0.5%2B2=2.5
借:应交税费-应交增值税-进项税额 0.26
贷:银行存款 2%2B0.26=2.26
贷:原材料 0.5
3.12月15日,M设备因自然灾害发生毁损,清理过程中取得报废残值变价收入9万元。
累计折旧金额125*(1-0.04)*5/15/12*10=33.33
借:固定资产清理 125-33.33=91.67
借:累计折旧 33.33
贷:固定资产 125
借:银行存款9
贷:固定资产清理9
借:营业外支出 82.67
贷:固定资产清理 91.67-9=82.67
2022-06-21 21:39:02
同学你好
(1)编制甲公司购入设备的会计分录;
借,在建工程 880000
借,应交税费一应增一进项114400
贷,银行存款994400
借,在建工程 20000
贷,银行存款20000
借,固定资产900000
贷,在建工程 900000
(2)计算甲公司2019年计提折旧的金额;
折旧额=900000*5/15/12*11=275000
3)编制甲公司出售设备转入清理时的会计分
借,固定资产清理625000
借,累计折旧275000
贷,固定资产900000
借,银行存款1017000
贷,固定资产清理900000
贷,应交税费一应增一销项117000
借,固定资产清理2000
贷,银行存款2000
借,固定资产清理273000
贷,资产处置损益273000
2022-06-16 11:47:19
借固定资产100
进项税13
贷,银行存款113
借银行存款1.13
贷其他业务收入1
销项税0.13
借其他业务成本95/10/12
贷累计折旧
维修借管理费用0.5
贷银行存款
减值
借资产减值损失20
贷,固定资产减值准备20
处置借固定资产清理73.27
累计折旧4.75+1.98
减值20
贷固定资产100
借,其他应收款40
营业外支出34.27
贷银行存款1
固定资产清理73.27
谢谢你好!
2022-04-10 11:39:50
你好,同学,具体计算过程为
2022-03-18 16:25:35
借待处理财产损益3000000 累计折旧1000000 贷固定资产4000000
借原材料50000 贷待处理财产损益50000
借营业外支出200000 应交税费1800 贷银行存款201800
借营业外支出1450000 银行存款1500000贷待处理财产损益2950000
2022-04-15 11:22:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
我想问个问题金额不大20万,归还法人借款,法人之前 问
你好,提取备用金给他,别银行转让 答
老师你好,我录完了8月份凭证,显示不平,之前根据资产 问
你好,期初录入是平的吗? 答
老师,请问厂房台风后部分受损,进行修复支出十几万, 问
你好可以的!这个摊销可以扣除没问题 答
老师请问公司借款给自然人的合同需要交印花吗? 问
你好,这个是不需要缴纳的 答
老师,我司有请外边个人车拉货,直接付的款,但票是跨 问
你好,付款时就计费用。 收到票直接附在凭证后面。 答
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



悠然老师01 解答
2022-01-02 20:11
悠然老师01 解答
2022-01-02 20:12
悠然老师01 解答
2022-01-02 20:12
悠然老师01 解答
2022-01-02 20:13