送心意

潘潘老师

职称管理会计师 财税师

2021-12-31 22:49

你好,如果本月开票,再填报表是原来你做无票收入那里红字,开票那里填正数即可!

冷飞 追问

2021-12-31 22:52

我是小规模纳税人,有票和无票收入申报的时候都填在一起了

冷飞 追问

2021-12-31 22:53

能帮我具体说下吗?,报表我发过去了,谢谢

潘潘老师 解答

2021-12-31 23:09

重新简图看到上面工具栏

冷飞 追问

2022-01-01 07:59

这个可以吧?

冷飞 追问

2022-01-01 21:35

在吗?老师

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你好,如果本月开票,再填报表是原来你做无票收入那里红字,开票那里填正数即可!
2021-12-31 22:49:29
你好 首先看下你司确认收入的原则是什么 一般是进项发票开上来了,同时报关出口了,即可确认收入,相对应的是你增值税要不要申报
2020-06-04 11:31:25
做了抵扣勾选的吗
2020-07-31 17:12:07
你好,同学。 增值税是按你开票金额申报处理,这里可能在会计和税法口径 会有差异。
2020-07-07 20:51:37
你好,无票收入填写负数,填写到开具发票收入那栏
2018-10-18 10:46:18
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