老师我家给男员工租了一间宿舍,给女员工租了一间 问
你好,你们需要房子的话可以租赁 答
老师,我们是生产公司,软件没有制造费用、直接人工 问
您好,可以的,这种你直接计入成本中可以 答
老师您好,帮我看看我月末结转的投资收益科目在借 问
你好,正在回复题目 答
我司为内地一般纳税人,直接支付香港企业服务费220 问
你好 你这里替对方承担的税金计入营业外支出。因为这个本来不属于你们应该承担的费用,是基于合同等约定,不属于正常的生产经营成本费用。 答
请老师看看我3月份的应交税费—应交增值税明细账 问
同学你好 看着没有问题 答

我公司查到,3年多以前跨区经营建安项目的预缴税款,会计在申报时未抵扣,请问现在还能低扣吗?
答: 你好 可以的,这个抵扣时间已经取消了
纳税等级D级,辅导期当月二次购票需要预缴的增值税,由于在预缴税款的当月进账税额大于销项税额而未能抵扣,增值税报表主表在分次预缴栏填写了预缴税款金额,形成预缴税款,实际是在预缴税款的第5个月全额抵扣的(本月应交税款10万,抵减预缴税款万,查额入库6万),导致抵扣税款的月份欠税4万。一年后发现预缴税款等于抵扣税款,专管税务局让预缴办理退税,欠缴补交税款和滞纳金。请问:可以更改报表,预缴抵扣欠缴吗(更改报表的方法:预缴税款的当月,增值税申报表主表分次预缴栏填0,在抵扣月份增值税申报表主表的分次预缴栏填4万)?
答: 你好,逻辑是可以。但是你这样申报应该会形成异常比对通不过。最好去前台处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
6月预缴异地工程增值税及附加税费后,7月填报申报表时,因有进项税款抵扣,预缴的税款就不能抵了,这样对吗?是不是预缴的税款,要有税款以后才能抵扣吗?还有预缴税款的会计凭证怎么处理?
答: 您好 请问进项税额就够抵扣开具发票的销项税额了 对吗 如果是的话 预缴的税款,要有税款以后才能抵扣 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款








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