送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-30 10:21

借银行存款、财务费用,贷应收票据。

月半弯 追问

2021-12-30 10:23

好的,还是这家公司,8月份收到一张进项发票,当月已认证抵扣,在11月份冲红了,要怎么做账哦?

郭老师 解答

2021-12-30 10:26

如果之前是做的库存商品入库的话,现在借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

月半弯 追问

2021-12-30 10:27

要是没有做入库,怎么写分录~~·

月半弯 追问

2021-12-30 10:28

直接做成本的~~

郭老师 解答

2021-12-30 10:29

借应付账款借主营业务成本,负数
贷应交税费,应交增值税进项转出。

月半弯 追问

2021-12-30 10:34

老师,还有一张进项发票是7月份收到的,7月份已认证了,当月没有入账,现在放到11月份做账,怎么写分录?

郭老师 解答

2021-12-30 10:36

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。

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