一般纳税人,当月增值税销项税额2226.23,进项增值税税额是16.98,那么1、结转时分录:借:应交增值税-销项税额2226.23,贷:应交增值税-进项税额16.98,贷:转出未交增值税2209.25。2、计提时分录:应交增值税-转出未交增值税2209.25,贷:应交税费-未交增值税2209.25。 想问下这两个分录对吗?可是为什么银行扣款时,增值税是1164.92,附加税是81.54,怎么看这两个数字都跟我分录里的扯不上关系,问题出在哪了呢?
大意的灰狼
于2021-12-29 11:28 发布 566次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-29 11:31
你好,你的这两个分录都是对的。
要检查问题,你要先看下增值税纳税申报表里的是不是申报错误了。
相关问题讨论

你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

这个就看小规模纳税人是如何核算的,如果是按一般纳税人进行核算,就是需要结转。如果只用“应交税费——应交增值税”科目核算,就不用结转了
2018-09-08 12:25:58

需要做
借:应交税费--应交增值税(销项税额)
贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-14 09:07:44

是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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大意的灰狼 追问
2021-12-29 11:56
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2021-12-29 12:01