送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-29 11:31

你好,你的这两个分录都是对的。
要检查问题,你要先看下增值税纳税申报表里的是不是申报错误了。

大意的灰狼 追问

2021-12-29 11:56

老师,找到了,上月有留抵1044.33,请问有留抵的分录应该怎么做呢?

大海老师 解答

2021-12-29 12:01

分录不用做,上月有留抵,那么你这个月做完增值税结转的分录后,应交增值税未交增值税的余额就是报表上的1164.92了。

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相关问题讨论
你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
这个就看小规模纳税人是如何核算的,如果是按一般纳税人进行核算,就是需要结转。如果只用“应交税费——应交增值税”科目核算,就不用结转了
2018-09-08 12:25:58
需要做 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2019-01-14 09:07:44
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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