送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-28 10:35

同学你好,是可以的;

冰雪微微 追问

2021-12-28 10:44

我们的应收账款多记了400多百万,营业收入不变的情况下,这部分多记的该咋处理,因为这是好多的陈年老账了,也换了好几任会计了,不可能再把原始凭证找出来一一对冲了,也没有相应的单据,所以这个做法也行不通,做坏账的话,我们的应收客户是县合疗办和当地医保局,有点不敢做坏账,有的话实际也只有6万多,剩下的400多万应收该咋冲掉?

立红老师 解答

2021-12-28 10:50

同学你好,这个没有办法冲掉的;金额太大了,只有到企业 注销时看税务局怎么说

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您好! 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分录如下: 借:主营业务成本 贷:银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借:库存商品 贷:银行存款 然后使用的时候 借:主营业务成本 贷:库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借,管理费用一服务费 贷,银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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