送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2021-12-27 19:32

同学你好,根据蓝字发票,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
根据红字字发票,借,应收账款,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。

喵喵 追问

2021-12-27 19:35

其他成本什么的不用处理了是吗

喵喵 追问

2021-12-27 19:36

金额是一模一样的,只是之前的发票是格式有问题

王雁鸣老师 解答

2021-12-27 19:37

同学你好,是的,其他不用处理。

喵喵 追问

2021-12-27 19:40

老师,11月份又冲红了一份,但是没有及时开出蓝字,在12月才重新开了蓝字,那11、12月的又要如何处理呢?

王雁鸣老师 解答

2021-12-27 19:43

同学你好,11月份,根据红字发票,借,应收账款,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
12月份,根据蓝字发票,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。

喵喵 追问

2021-12-27 19:56

那也是同上面一样的,也不用处理成本那一块的

王雁鸣老师 解答

2021-12-27 20:00

同学你好,是的,毕竟知道要重开,并没有退货。

喵喵 追问

2021-12-27 20:53

好的,谢谢

王雁鸣老师 解答

2021-12-27 21:20

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。

喵喵 追问

2021-12-27 21:46

老师,分录是这样很简单,我的冲红但是本来正常销售是20万,现在变成了15715万,

喵喵 追问

2021-12-27 21:46

手误,不好意思

喵喵 追问

2021-12-27 21:47

但是冲红影响了本月的销售额,也影响了增值税,咋办

喵喵 追问

2021-12-27 21:49

销售的数就不是真实的销售了,

王雁鸣老师 解答

2021-12-27 21:52

同学你好,没关系的,下月开了蓝字就平衡了。

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同学你好,根据蓝字发票,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。 根据红字字发票,借,应收账款,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-12-27 19:32:38
您好 旅游公司开出的发票可以直接入帐
2019-11-03 12:36:52
可以的
2017-12-28 15:57:02
你好,借银存贷预收账款,应交税费
2019-12-25 09:27:51
同学,您是自开还是代开的,
2021-08-21 16:11:20
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