购买方开信息表后点上传提示这个怎么处理
微信用户
于2021-12-24 14:57 发布 619次浏览

- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好;网络异常了。 重新去 关闭开票系统。重启下 重新登录进去看看是否正常
2021-12-24 15:05:31

同学你好
就是购买方不用上传蓝字发票
2021-06-29 14:57:53

你好,作废发票重新开具正确的银行信息的发票就是了
2017-09-19 13:48:34

你好 企业有一个开票码 你可以给开票方就可以
2019-06-25 16:12:09

购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-09-17 16:10:58
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