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谢谢老师
于2021-12-22 20:39 发布 1355次浏览
文老师
职称: 中级职称
2021-12-22 20:41
同学您好,您这后期已经跨月了是吗,您或者反结账回去改
谢谢老师 追问
2021-12-22 20:42
老师,您能说具体点吗,如何操作
2021-12-22 20:43
如果反结账,报表数据不就和税务局报的不一样了吗
文老师 解答
2021-12-22 20:58
是的,反结账的话,是会不一样的
2021-12-22 21:13
那会有什么影响吗税务局那边
或者有别的处理方法吗
2021-12-22 21:27
别的就是再补入帐,补进去
2021-12-22 21:51
请问,补入账是把卡片原值改了吗还是直接做分录
2021-12-22 22:28
需要在固定资产模块改的,要不然计提的折旧金额不准确的
微信里点“发现”,扫一下
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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