老师,我单位开发了一套模具项目,我们跟模具商的付款方式是分4年每月付款给模具开发商,金额90万,我们的这个项目客户以产品产量分摊方式把模具费摊在产品里,达到5年30万台套这个模具所有权就归客户,如果未达到数量,客户把剩余部分款打给我们,客户模具摊销按95万总金额来摊,老师那我怎样做账呢?做固定资产,客户按95万分摊,我们固定资产是90万那怎样做账?最后客户分摊完模具款,我公司以什么形式把模具所有权给对方呢
dc
于2021-12-22 15:07 发布 606次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
计入固定资产就行了
2021-12-22 16:11:49

同学你好
你们收到固定资产的发票吗
2021-12-23 10:07:12

同学你好,做账,借,固定资产,90万元,贷,应付账款,90万元。最后贵公司以0元价格的形式把模具的所有权给对方。摊销时的差额,记入其他应付款。
2021-12-23 06:55:52

同学你好 你们收到固定资产的发票吗
2021-12-23 10:08:58

同学你好
计入固定资产然后按月摊销
2021-12-22 16:13:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息