送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-21 21:54

你好,根据你的描述,1月申报12月印花税,计税依据是按(10万+15万),税率是万分之3 

微信用户 追问

2021-12-21 21:58

我们企业只交销售金额的印花税,是不是不合法的呢,交了一年多了咋整?

邹老师 解答

2021-12-21 21:59

你好,只交销售金额的印花税,这样属于逃税行为,是不合法的。
需要补交少交的印花税 

微信用户 追问

2021-12-21 22:02

补交就是金额加一起申报是吗,我们外账老师帮我们弄的,都是这样,⊙ω⊙

邹老师 解答

2021-12-21 22:03

你好,按购销含税合计金额一起申报,补交少交部分的印花税 

微信用户 追问

2021-12-21 22:38

好的,谢谢邹老师

邹老师 解答

2021-12-22 08:05

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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相关问题讨论
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-03-31 10:32:46
对的,是的,购入销售都需要。
2023-04-20 11:08:00
你好。那就填写零后期有实际金额时再交税。
2023-04-13 15:59:18
就是购销合同金额的含税价。
2022-04-09 15:29:41
你好,购销合同印花税=购销合同的金额*万分之3 没有合同的,按实际购销含税金额计算 
2022-01-18 09:41:30
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