- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-22 11:09
我用负数表示我开错的发票。我又重新开的正确的发票再重新做一遍分录是吧
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费---应交增值税---销项税
我是发票的税率开错了,上个月少交税了,请问我怎么做分录?
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你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46

你好,进项负数发票
借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-04-21 15:25:32

您好,由于冲的是18年的,应当计入以前年度损益调整
借:应收账款(负数)
贷:应交税费-销项税(负数)
以前年度损益调整(负数)
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-05-08 19:41:44

这个先做借银行贷应收这个
2020-02-27 15:03:27

你好!
是的。你的理解很对
2020-01-30 16:03:34
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2017-02-21 14:55
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2017-02-22 11:10