老师,我们和总包签有代付协议,总包扣下代付款项记入的应收账款科目,,发生实际代付款时就直接从应收账款科目冲减,这样的做账方法对吗?还有,目前我的应收账款为负数是怎么回事

优雅的柚子
于2021-12-18 16:42 发布 741次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-12-18 16:46
你好,代付款的发票是开给你了还是开给总包了?
相关问题讨论
首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39
借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25
可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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优雅的柚子 追问
2021-12-18 17:23
QQ老师 解答
2021-12-18 17:33