送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-18 15:08

你好,计算当月应交增值税=销项税额—进项税额=100*9000*13%—65000

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相关问题讨论
你如果直接认证抵扣就是进项税额。 如果暂时不抵扣就是贷抵扣税额
2020-01-28 10:18:02
进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用
2020-01-10 15:20:50
你好,进项必须是专用发票,海关进口增值税专用缴款书,运输专用发票才可以抵扣的,普通发票是无法抵扣的
2017-11-17 20:28:50
不管是否开发票,只要按照一般计税缴增值税就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
这个是可以抵扣进项税额的
2018-11-15 09:26:33
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精选问题
  • 老师,我想请问一下,我们公司是运输公司,我们从A公司

    你好,你要么做无票收入,正常结转成本,要么对方给你开的发票,你先别做主营业务成本,先做劳务成本里面。

  • 老师,请教一下汇算清缴的填报问题?

    您好!具体问题是什么呢?

  • 老师,这道题我怎么觉得答案都不对呢麻烦你讲解一

    您好,选B,本题考查与“租”有关的服务的税目辨析。远洋运输的程租、期租业务,属于水路运输服务,按照“交通运输服务”缴纳增值税,选项A错误。融资性售后回租属于贷款服务,按照 “金融服务”缴纳增值税,选项D错误。航空运输的湿租业务,属于航空运输服务,按照“现代服务—— 交通运输服务”缴纳增值税,选项C错误,车辆停放服务按照“现代服务——租赁服务”不动产的经营租 赁服务缴纳增值税,选项B正确。

  • 阿里巴巴账户外汇如何提现

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  • 老师你好,我公司主营监理业务(一般纳税人),请问成本

    你好,这个最主要的就是人工费。

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