老师,我是浙江的,我用中天易税APP上传单证备案,有个 问
同学,你好 修改不了了。 要修改的话,要联系税务局 答
老师,有一笔付款,是对公即期结售汇,这个是什么款项, 问
你好,是有外汇兑换业务 答
话费没发票入账还是不入账 问
那个是私人的话费不能做账的,是公司的可以 答
找朴老师,没事儿,你按发票金额红冲了就行,红冲了藏 问
你是不是没有基础?之前没做过?我就是问问没有别的意思 这样做的原因是库存余额不能是负数 答
找朴老师,老师,相当于有5个商品不用暂估 ,实际仓库 问
你按发票金额红冲了暂估的然后按发票金额再做蓝字入库分录就行 答

以往付供应商钱是,借,应付账款,贷银行存款。这次供应商给打款会计分录,借,应收账款,贷,银行存款是不对吧。应该借,银行存款,贷,应付账款对吗?
答: 应该借,银行存款,贷,应付账款
老师我上个月做的一笔分录,应付账款供应商写错了,这个月我做调整做了这两笔分录不知道可以吗?第一笔是我上月做的,我们每次都在应付账款里过一下的。第二笔和第三笔这些写可以吗?我本来是想红字全部冲销的,考虑的那样做不对 涉及到银行存款的,银行存款的数字并不是在这个月发生的,所以就红字冲了个应付账款。如果不对,正确的分录是怎么调整的?
答: 你好!可以直接调整,借:应付账款-错误的供应商 ( 红字) 贷:应付账款-正确的供应商 (蓝字)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!一个供应商给公司打来19万,过了几天又以打错款理由,公司又退回了那19万,这样做的分录,借:银行存款19万,贷:应付账款19万,借:应付账款19万,贷:银行存款19万,这样可以吗?
答: 是的,就是这样来挂科目处理









粤公网安备 44030502000945号


