送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-02-18 09:23

老师,我们是这样的。要先付款对方才会发货,所以付的这个款会记借应收账款贷现金或银行存款,等月末收到对方发票时才做借应付账款借应交税费进项税贷应收账款。而之前的付款票据是在出纳处,所以没收入就不能交账?

追问

2017-02-18 09:29

其他的付款票据在出纳处,如果没收入他就交不了账,这种情况怎么处理呢老师,如果应收账款总是负数会有什么影响呢?

追问

2017-02-18 09:30

可报表是月末自动产生的

追问

2017-02-18 09:40

我们的流程是这样的,我们是个水泥厂,出纳每天去门售收销售出去的钱和对应的票,然后出纳要算好收入和付出,而付的那个原材料款的票据是在出纳处的,所以他要当付出交到财务这里入账,所以没收入他就交不了更多的付出了?因为报表会自动形成,我要把应收改成应付还是改报表?

宋生老师 解答

2017-02-18 09:12

您好!你购买原材料,不是应该计入应付账款吗? 
收入不够跟应收账款没有必然的联系。 
你将这个应收账款调整到应付账款就行了。

宋生老师 解答

2017-02-18 09:25

您好!明白了。你填报表的时候把这个负数的值填入应付账款就行了。

宋生老师 解答

2017-02-18 09:32

您好!没有收入为什么交不了账呢?你是说没收到货所以挂在他那里? 
没什么影响,只是有的时候填报表不能填负数,你就计入到应付账款。

宋生老师 解答

2017-02-18 09:42

你好!如果你的报表是软件生成的,就要把应收改成应付

上传图片  
相关问题讨论
你好; 你要按照你 截止到建账的时候 应收账款的余额来做期初建账 ; 之前核定期间的; 你就盘点期末数据来建账
2022-04-15 08:59:56
你好,这个可以不用做的。
2022-01-04 12:34:09
你好,学员,是的,应收账款的
2022-02-26 19:15:51
你好,应收账款 是针对客户单位,而不是供应商啊 (请仔细检查一下你的描述)
2022-01-27 14:27:31
以前已经交了税款是吗?借应收账款,贷利润分配未分配利润, 借银行 贷应收账款
2023-07-07 15:23:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...