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A*^_^*花開半夏
于2021-12-14 16:48 发布 3011次浏览
venus老师
职称: 中级会计师
2021-12-14 16:48
同学,需要 做进项税务转出的
A*^_^*花開半夏 追问
2021-12-14 16:50
怎么分录
venus老师 解答
2021-12-14 16:51
借:应交税费——应交增值税(进项税转出)贷:应交税费——应交增什税(进项税额)
2021-12-14 17:24
老师,摘要怎么写
2021-12-14 17:25
你好进项票转出,同学
2021-12-14 17:32
老师,去年发票已经认证抵扣了,分录就借:应交税费——应交增值税(进项税转出)贷:应交税费——应交增值税(进项税额)就可以吗?这个税是需要补交的
2021-12-14 19:40
可以同学没有问题
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venus老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-12-14 19:40