送心意

悠然老师01

职称高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师

2021-12-12 04:57

学员你好,计提返利
借:库存商品/主营业务成本负数
贷:应交税费-增值税-进项税额转出
应付账款负数
收到款
借:银行存款
贷:应付账款

cc-ting 追问

2021-12-12 09:14

老师,您好,能不能不计入成本计入收入呀

悠然老师01 解答

2021-12-12 09:23

你的意思是冲减收入吗

cc-ting 追问

2021-12-12 09:37

是的,就是能不能借:应收账款,贷:其他业务收入,这样

悠然老师01 解答

2021-12-12 11:02

也可以,就是有点不太规范

cc-ting 追问

2021-12-12 14:51

好的,谢谢哈

悠然老师01 解答

2021-12-12 16:46

可否给个五星好评

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2021-12-12 04:57:29
你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
你好,不用计提的,直接做
2018-09-11 09:06:42
你好!是的开和这张一样的红字发票再开正确的,红字信息表你们双方都可以开
2018-09-16 15:52:26
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-08-20 10:37:28
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