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精明的大白
于2021-12-09 15:48 发布 874次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-12-09 15:51
同学你好原分录负数红冲然后再按照蓝字发票来做
精明的大白 追问
2021-12-09 15:55
甲公司还没有给我开过发票过来?但是税务报表上系统已经自动转出来了
朴老师 解答
2021-12-09 16:02
同学你好你红冲就行了
2021-12-09 16:13
老师,我描述的不太清楚。是这样的去年11月甲公司开票。我今年11月发现有发票有错误。今年11月份就红冲了。我11月份借应交税费进项转出(红色)贷应付账款甲公司(红色)可以嘛?
2021-12-09 16:21
同学你好进项转出是在贷方的
2021-12-09 16:24
借,应付账款甲公司贷进项税额转出。是这样?
2021-12-09 16:28
同学你好应该是借费用/成本贷进项转出
2021-12-09 18:26
老师,12月份对方把正确的发票给我开进来后我怎么做分录?借进项税额贷主营业务成本?
2021-12-09 18:28
先红冲之前的然后再按照发票来做
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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