老师您好,我们单位给客户开的增值税普通发票,9月份开的,客户要求重新开,我这边现在做红字发票,那9月份给客户的发票联(灰色)还用给我退回来吗?谢谢了

久平(酒瓶)
于2021-12-09 12:43 发布 665次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-09 12:48
倪好,纸质的需要退回来的。
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这个申报时能通过吗?
2018-04-10 16:20:01
第一步:购方点发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表填开――选择“购买方申请”――选择已抵扣(无需填写对应蓝字发票代码和发票号码),点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印。
第二步:购方点击发票管理――红字发票信息表――红字增值税专用发票信息表查询导出,选中已填开的信息表,点击上传,5分钟查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方。
第三步:销方点击发票管理——发票填开——增值税专用发票填开——系统弹出“发票号码”——确认——点红字,直接开具,输入两次信息表编号,点下一步,核实票面信息无误后,点击打印。
2018-08-31 12:21:51
你好,是申请如何开具,还是如何做分录
2017-04-10 15:22:45
不用的。。。。。。。。。
2016-04-19 19:13:24
普票开具页面,然后点负数发票,按照上面的提示,下一步就可以。
2020-12-29 19:45:23
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2021-12-09 12:54