原来正确做账是:借:固定资产7贷:银行存款7,借:银行存款1.8,营业外支出1.7贷:固定资产3.5,但我之前不知道:收款的时候已经做了营业外收入了,现在如何调啊

清浅流年
于2017-02-15 14:05 发布 1110次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好,第二个分录借银行存款
贷固定资产清理
应交税费应交增值税
营业外收入。
2022-03-26 16:23:37
不对,折旧计提不能作为营业外收入,而且累计折旧也不能做营业外收入。正确的分录是:借:固定资产清理 贷:累计折旧 借:银行存款 贷:固定资产清理 。
2023-03-15 19:30:57
同学你好
这个贷银行存款就可以
2022-03-30 11:02:04
1.收到甲方补偿款:您单位的分录是正确的。收到甲方补偿款时,应将其计入营业外收入。
借:银行存款 40万
贷:营业外收入 40万
1.供应商有发票的定制材料:对于供应商开具的材料发票,您单位需要将这些定制材料计入存货,并相应减少银行存款。
借:原材料(按发票金额)
贷:银行存款(按发票金额)
如果供应商的材料发票金额与您单位实际支付的金额有差异,需要按照实际情况进行调整。
1.无材料发票的违约金收据:
借:预付账款/其他应付款(按收据金额)
贷:银行存款(按收据金额)
2024-03-13 15:53:17
同学你好
这个是贷银行存款
2022-03-30 11:03:47
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