请问老师似问题如何账务处理: 比如:本公司缴纳总电费,电力部门开具正式发票给本公司。有其他个人或公司要从本公司用电,约定定期打款,那本公司只能给用电方开收据吗?收到的款项如何入账?
张超超
于2021-12-09 11:11 发布 783次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-09 11:12
你好,让对方给你们出一个原始凭证分割单,拿着发票复印件可以做账抵扣企业所得税。
相关问题讨论

你好,让对方给你们出一个原始凭证分割单,拿着发票复印件可以做账抵扣企业所得税。
2021-12-09 11:12:49

做冲销分录再做蓝字分录
或者做调整分录 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
2019-05-31 12:19:37

你好你9月正常做账 2020年5月之前没收到正式发票 必须要调增的
2020-01-06 15:36:21

您好,具体是什么东西没有发票呢?要具体情况具体对待的。
2018-04-16 14:04:35

你开红字信息表,那账上做借库存商品 负数,贷应付账款负数,进项税额转出,后续取得红字发票贴后面就可以
2020-06-28 13:43:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
张超超 追问
2021-12-09 11:25
张超超 追问
2021-12-09 11:28
郭老师 解答
2021-12-09 11:29
张超超 追问
2021-12-09 11:39
郭老师 解答
2021-12-09 11:41
张超超 追问
2021-12-09 11:49
郭老师 解答
2021-12-09 11:56