送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-15 13:12

是预提的时候,怎样写分录

阳光不羞 追问

2017-02-15 13:53

我们是定额征收的,应该不是应收账款,应该做费用吧

邹老师 解答

2017-02-15 13:07

借;应交税费-应交增值税  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-02-15 13:19

借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税

邹老师 解答

2017-02-15 13:56

你好,增值税对应的借方就是应收账款或银行存款科目的

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相关问题讨论
您好,开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税, 季末普票未满30免税时 借:应交税金-应交增值税, 贷:营业外收入
2024-04-13 06:33:06
借营业外支出,贷应交税费、应交增值税。
2023-01-01 17:08:12
月末结转到营业外收入
2021-10-26 17:35:33
借 应交税费 增值税 贷 银行存款
2018-12-26 17:01:05
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 (减免情况) 银行存款(缴纳情况下)
2018-01-05 10:12:24
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