送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-12-08 18:07

你好,现在发工资了,账务处理是
借:应付职工薪酬—工资 
贷:其他应收款
银行存款等科目 

微信用户 追问

2021-12-09 11:42

那要分管理 制造什么工资吗

邹老师 解答

2021-12-09 11:44

你好,发放工资的时候,不需要分
计提工资的时候,才需要根据不同岗位进行细分 

微信用户 追问

2021-12-09 11:46

计提工资是应付的时候分吗

邹老师 解答

2021-12-09 11:49

你好,计提工资的时候,分录是
借:管理费用,制造费用等科目
贷:应付职工薪酬——工资 

微信用户 追问

2021-12-09 11:50

那我那个其他应收款要记在哪里

邹老师 解答

2021-12-09 11:54

你好,整个过程是这样
计提工资的时候,借:管理费用,制造费用等科目,贷:应付职工薪酬——工资 
预支的时候,借:其他应收款,贷:银行存款等科目
发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资 ,贷:其他应收款,银行存款等科目 

微信用户 追问

2021-12-09 11:55

第一步这样吗应付再分?

邹老师 解答

2021-12-09 11:57

你好,整个过程是这样
计提工资的时候,借:管理费用,制造费用等科目,贷:应付职工薪酬——工资 
预支的时候,借:其他应收款,贷:银行存款等科目
发放工资的时候,借:应付职工薪酬—工资 ,贷:其他应收款,银行存款等科目 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
你好,以后这个钱需要退回吗?如果是借银行还款,贷其他应收款 还是挂着其他应收款就可以的,只不过是在贷方有余额,表示你们单位欠了人家的。
2024-07-25 13:31:50
你好,同学,如果是收到销售货物款,应计入应收账款;货款以外的计入其他应收或其他应付。退回时做相反分录即可。
2024-05-22 22:09:10
你好,同学 可以统一,只用其他应付款,或者其他应收款
2024-05-16 14:00:34
您好,代缴的社保可以挂到其他应收款的
2024-05-06 11:08:28
同学你好 没有收到银行打款吗
2024-03-20 10:05:48
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