老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

15.20日,按合同规定向光华公司发出乙产品一批,售价6 000元,税率13%,冲销原预收款项,多余款项通过银行退回
答: 同学你好 你的问题是什么
16日,收到光华公司购买乙产品的预付款10 000元。20日,按合同规定向光华公司发出乙产品一批,售价6 000元,税率13%,冲销原预收款项,多余款项通过银行退回
答: 借银行存款 贷预收账款1万 借预收账款6000*1.13 贷主营业务收入6000 应交税费应交增值税销项6000*13% 银行存款10000-6000*1.13%
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
6月11日,与卡德加电子科技公司签订产品合同,银行预收货款150000元。为什么贷方增加预收账款150000,不是银行已经收到150000
答: 你好,银行预收货款150000元,银行增加15万,预收账款增加15万,分录是 借;银行存款 15万,贷;预收账款 15万


勤奋的春天 追问
2021-12-08 15:57
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2021-12-08 15:58
朴老师 解答
2021-12-08 16:04
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2021-12-08 16:39
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2021-12-08 16:50