送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-02-14 19:20

那我要自己在做一笔么

耳朵大有福 追问

2017-02-14 19:34

老师,我混乱了,内账我做一笔出库100元,没给钱,软件会自动记在应收账款余额借100,总账是不是应做借应收账款,贷主营业务收入100,还款了,借库存现金/银行存款贷应收账款100

耳朵大有福 追问

2017-02-14 19:51

期初值应收账款余额生成后100000,为什么不做凭证转到主营业务收入里,如果不转,收款100000,借库存现金100000贷应收账款100000,,怎么转到主营业务收入里

王雁鸣老师 解答

2017-02-14 19:18

您好,这不会的。

王雁鸣老师 解答

2017-02-14 19:22

您好,期初数据,不用做分录,直接根据原来的科目余额表填写就行。

王雁鸣老师 解答

2017-02-14 19:36

您好,是的。

王雁鸣老师 解答

2017-02-14 19:53

您好,这个10万元,可以直接在其初的时候填写到未分配利润中。

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相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
这个应收账款是你发生了销售,已经确认了收入但是对方钱没有给你,欠账的就用应收账款。主营业务收入是你们经营销售确认的收入。如果你们销售了对方也直接把钱给你给请了你就可以直接借银行存款等贷主营业务收入,应交税费增值税销项税
2018-09-20 10:23:02
同学,你好 请解释下为什么A换到B
2022-04-04 11:55:42
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