老师:如果小规模纳税人在11月开了3%的普票,因为可按1%交纳税款,所以做账时可直接在:应交税费-应交增值税,按1%的计算金额做账是吗? 例如,本月销售开普票不含税额300000元,发票上是3%,税额是9000, 做账 :借:银行存款 309000 贷:主营业务收入300000 应交税费-应交增值税3000 这样是吗?把减免的2%,6000元做营业处收入,这样理解对吗
兴奋的眼睛
于2021-12-03 18:42 发布 1192次浏览
- 送心意
夏天老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-12-03 18:58
你好,减免的2%应该作为营业外收入处理
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好 现在咨询什么问题呢
2023-10-19 15:01:08

反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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