你好。之前月份收到对方开具的发票。当时已入账。未抵扣。过两月后发现开票不规范,退回重开。(直接把之前的凭证后面发票联以及和未抵扣的抵扣联还给了对方)。那现在重新开具的发票到了。现在如何入账比较好呢?如果红冲之前的凭证那相当于红冲一笔蓝字一笔,是一模一样的科目。
明亮的奇迹
于2021-12-03 14:05 发布 1057次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-03 14:05
你好; 你之前分录红冲没有; 你只是退票 没有红冲分录的话。 那你就直接把发票附原来凭证 去即可
相关问题讨论

一般大家说的暂估入账就是指的是原材料或库存商品采购因为货到发票未到的暂估入库的情况。
2018-01-10 08:27:22

你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07

你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50

同学,你好
一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19

你好,你实际有入账就勾选。
2025-05-16 15:49:04
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明亮的奇迹 追问
2021-12-03 14:09
meizi老师 解答
2021-12-03 14:10