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橱創璃的麽铽
于2021-12-03 09:49 发布 1667次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-12-03 09:50
你好,如果是普通发票的话,按照你支付的来做就可以的,借库存商品贷,银行存款1万。
橱創璃的麽铽 追问
2021-12-03 10:01
我们是一般纳税人 开的专票
2021-12-03 10:02
实际支付1万 开的专票是2万 差额怎么做账
郭老师 解答
2021-12-03 10:04
借库存商品应交税费、应交增值税进项贷、银行存款营业外收入。
2021-12-03 10:05
这属于商业折扣吧 老师
2021-12-03 10:11
你好,这不属于商业折扣的商业折扣,应该按照1万来开。
实际支付1万 对方给开的发票是2万 那我们做账后面附件银行回单和开的发票金额对不起来
2021-12-03 10:14
销售方给购买方开的金额要比实际支付的金额大 分录具体怎么做 带着数字 谢谢老师
差额放到营业外收入里面了。
2021-12-03 10:19
借 库存商品2万 应交税费 进项 贷 银行 1万 营业外收入???
2021-12-03 10:20
好对的是的是这么做的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2021-12-03 10:01
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2021-12-03 10:04
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2021-12-03 10:14
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