送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-03 09:50

你好,如果是普通发票的话,按照你支付的来做就可以的,借库存商品贷,银行存款1万。

橱創璃的麽铽 追问

2021-12-03 10:01

我们是一般纳税人    开的专票

橱創璃的麽铽 追问

2021-12-03 10:02

实际支付1万   开的专票是2万    差额怎么做账

郭老师 解答

2021-12-03 10:04

借库存商品应交税费、应交增值税进项贷、银行存款营业外收入。

橱創璃的麽铽 追问

2021-12-03 10:05

这属于商业折扣吧   老师

郭老师 解答

2021-12-03 10:11

你好,这不属于商业折扣的商业折扣,应该按照1万来开。

橱創璃的麽铽 追问

2021-12-03 10:11

实际支付1万   对方给开的发票是2万     那我们做账后面附件银行回单和开的发票金额对不起来

橱創璃的麽铽 追问

2021-12-03 10:14

销售方给购买方开的金额要比实际支付的金额大       分录具体怎么做    带着数字    谢谢老师

郭老师 解答

2021-12-03 10:14

差额放到营业外收入里面了。

橱創璃的麽铽 追问

2021-12-03 10:19

借   库存商品2万      应交税费    进项     贷   银行     1万    营业外收入???

郭老师 解答

2021-12-03 10:20

好对的是的是这么做的。

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