甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人, 2021年3月发生下列交易或事项如下:请为甲公司编制相应的会计分录。(1)3 月 1 日,甲公司销售产品给乙公司,价款 100 万元,增值税税额 13 万元,成本 80 万元,商品已入库,款项尚未支付;请分别为甲公司和乙公司编制相应的会计分录。 (2)3月15日,甲公司行政管理部门接受修理劳务价款 100 万元,增值税进项税额 13 万元,款项尚未支付。请为甲公司编制相应的会计分录。 (3)3月28日,公司用银行存款偿还上述(1)和(2)的应付账款。请为甲公司编制相应的会计分录。
单纯的柜子
于2021-12-02 14:28 发布 2158次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-02 14:31
同学你好
1;
甲
借,应收账款113
贷,主营业务收入100
贷,应交税费一应增一销项13
借,主营业务成本80
贷,库存商品80
乙
借,库存商品100
借,应交税费一应增一进项13
贷,应付账款113
2;
借,管理费用100
借,应交税费一应增一进项13
贷,应付账款113
3;
借,应付账款113
贷,银行存款113
相关问题讨论

你好,是做8月份,还是9月份,还是10月份的分录呢?
2021-11-01 15:24:59

第一个借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税1400-900-150
缴纳借应交税费,未交增值税
贷银行存款。1400-900-150
第二个He第一个是一样的。
2021-09-06 11:14:16

你好,没有认证时是借:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
不影响存货的账面价值
2019-12-20 13:03:23

你好,你这个付款时候是包括进项税额,后续抵扣,再单独做借销项税额,贷进项税额,转出未交增值税,
2021-08-02 10:59:46

同学你好
1;
甲
借,应收账款113
贷,主营业务收入100
贷,应交税费一应增一销项13
借,主营业务成本80
贷,库存商品80
乙
借,库存商品100
借,应交税费一应增一进项13
贷,应付账款113
2;
借,管理费用100
借,应交税费一应增一进项13
贷,应付账款113
3;
借,应付账款113
贷,银行存款113
2021-12-02 14:31:02
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